索 引 号: | 610700000-/2020018882 | 发布时间: | 2016年03月25日 00:00 |
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内容概述: |
一、主要工作职责
根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发“汉中市人民政府机构改革方案”的通知》(陕办字[2009]96号),汉中市机构编制委员会《关于印发市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(汉编发[2010]48号)设立市民政局,处级规格,为市政府职能工作部门。主要职责是:
1、宣传、贯彻中、省、市关于民政工作的方针、政策,拟订全市民政工作有关政策及配套管理规章制度,编制全市民政事业发展规划,并负责组织实施和监督检查。
2、承担对全市社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监察责任。
3、拟订全市救灾减灾工作的实施办法,承担全市受灾群众生活救助工作,组织实施减灾计划,开展减灾合作与交流。
4、负责全市城乡社会救助体系建设。拟订社会救助政策、规划和标准,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。
5、推进基层民主政治建设,指导全市城乡社区建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。
6、负责全市社会福利事业和福利彩票管理工作。
7、指导全市社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。
8、推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
9、负责全市婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革。
10、拟定全市行政区划规划,负责全市行政区划变更的审核报批,组织调处市内行政区域边界争议,负责全市地名管理。
11、负责全市优抚对象的优待、抚恤和补助工作;负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部、退休士官和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。
12、组织开展拥军优属、拥政爱民活动,承办市“双拥”工作领导小组办公室日常工作。
13、负责民政事业经费的分配、监督和管理。
14、负责市老龄工作委员会办公室工作。
15、承办市政府交办的其他事项。
二、2016年主要工作任务及目标
2016年是深入推进民政领域改革的关键之年、是“十三五”规划的开局之年。全市民政工作要紧紧围绕市委、市政府总体部署,以改革创新精神增强民政工作内生动力和发展活力,在保障和改善民生上有新成效,在加强和创新社会管理上有新进展,在改进和提升服务水平上有新提高。主要有以下几方面工作任务:
1、强化一项“兜底”保障。社会救助是民政部门的基本职责,是解决困难群众基本生活最基础的工作,要继续强化社会救助工作,充分发挥兜底保障作用,把保障和改善民生的各项工作做细做实。
2、着力推动两项工作。一是着力推动养老服务产业健康发展,提升公办养老机构管理服务水平,大力扶持民办养老机构和发展居家养老,积极培育养老养生基地。二是着力推动社区服务体系规范化建设,加强社区基础设施建设,理顺社区工作机制,开展社区服务工作,管好用好社区专职人员,全力推进新型社区建设。
3、深化三项改革。一是深化殡葬改革,二是深化社会组织管理改革,三是深化社会管理改革。
4、抓好六项工作。一是抓好防灾减灾救灾工作,二是抓好社会福利工作,三是抓好双拥优抚安置工作,四是抓好第二次全国地名普查工作,五是抓好项目工作,六是抓好“十三五”规划编制工作。
三、单位基本情况
市民政局机关现有编制30人,实有在职工作人员30人,退休人员19人,遗属人员2人。公务车辆1辆。现内设科室7个,局属事业单位7个(分别是汉中市社会福利院、汉中市复退军人精神病康复医院、汉中市救助管理站、汉中市社会捐赠办公室、汉中市军休服务管理中心、汉中市军队离退休干部休养所、汉中市福利彩票发行中心),代管单位1个(汉中市老龄工作委员会办公室)。
市社会捐赠办公室编制7人,实有在职人员7人,与局机关合署办公,部门预算收支与局机关在一起。
四、预算收支说明
市民政局预算收支编制的依据主要是:市财政局《关于2016年市级部门预算工作的通知》,市委办、市政府办《关于印发汉中市市级行政事业单位公用经费预算定额管理办法的通知》(汉办发[2007]30号),汉中市财政局《关于下达2016年度部门单位经费预算的通知》(汉财发[2016]3号)。
1、总体收支情况:--总计收539.3万元
(1)基本收支情况:预算人员经费463.5万元,主要包含在职、退休人员工资、社会保险费;公用经费49.1万元,主要是单位开展正常工作业务开支。---小计512.6万元
(2)项目收支情况:项目预算26.7万元,一是市慈善协会补助经费10万元,二是优抚对象春节慰问年画3万元,三是全省地名普查经费10万元,四是市党工委工作经费3万元,五是干部扶贫工作经费0.7万元。---小计26.7万元
2、三公经费及会议费、培训费支出情况:2016年预算公务接待费4万元,公车运行费4万元,会议费6万元,培训费10万元,合计24万元,与去年相比减少28万元。主要是去年公车运行8辆车预算32万元,本年1辆公车预算4万元。
附件1、2016部门综合收支总表;
附件2、2016年部门预算财政拨款支出预算表;
附件3、2016年财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表。
2016年3月5日